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Administrator edited on 21 dic 2022, 10:18:53

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+Al momento de validar una Factura de Venta pueden ocurrir 2 tipos de errores:
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+* **Errores de DiamoERP**: son errores propios de DiamoERP o controles de Diamo para mitigar errores en la Facturación Electrónica hacia la AFIP. Estos errores son informados antes del envío de la información a AFIP.
+* **Errores de AFIP**: son errores que devuelve AFIP una vez recibidos los datos de la Factura. Lo puede identificar ya que el mensaje que se muestra siempre comienza con "Error de Validación de AFIP".
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+## Errores devueltos por DiamoERP
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+### Error: Si hay impuesto del tipo exento, no gravado o valor 0 se debe elegir una Posición Fiscal.
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+<!--captura posicion fiscal al tener impuesto exento o 0-->
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+Motivo: La factura tiene productos con IVA configurado en 0, No Gravado o Exento y no se definió la Posición Fiscal en la Factura. La Posición Fiscal es requerida luego en el reporte RG3685.
+
+
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+Por ejemplo en esta factura hay IVA que es 0 para el producto BILT, viendo el detalle de impuesto del producto vemos que tiene definido IVA 0% con Tipo de Impuesto Exento.
+
+<!--captura tabla disolución de impuestos-->
+
+
+<!--tabla impuestos-->
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+Solución: Seleccione la Posición Fiscal de la Factura que corresponda.
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+<!--captura campo posicion fiscal-->
+
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+## Errores devueltos por AFIP
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+### Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $1000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.
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+<!--captura tipo de documento en factura b-->
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+Motivo: Esto ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $1000 a un cliente con Condición de IVA "Consumidor Final", Tipo de Documento "Otro" y sin tener ingresado el "ID de Impuesto" en vez de hacerlo a uno identificado con DNI o con CUIT.
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+
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+Solución: editar el cliente, debe elegir como Tipo de documento diferente a "Otro" por ejemplo DNI, CUIL o CUIT y completar el ID de Impuesto del mismo. Por ejemplo como la siguiente imagen y luego validar la factura.
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+<!--captura campo tipo de documento cliente-->
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